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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000007069
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
IVA
₲ 236.364

Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
307/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167898
Monto Contrato
₲ 14.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.612.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips