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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005979
Monto de la Factura
₲ 509.917.800
Nro. de Orden de Pago
1500000462
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.179.912
IVA
₲ 24.281.800

Retención DNCP
₲ 1.884.268
Retención IVA
₲ 7.284.540
Retención Renta
₲ 14.569.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
394/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165530
Monto Contrato
₲ 7.960.588.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.326.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.644.736.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips