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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005005
Monto de la Factura
₲ 654.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000009028
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.840.777
IVA
₲ 31.157.143

Retención DNCP
₲ 2.417.794
Retención IVA
₲ 9.347.143
Retención Renta
₲ 18.694.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
394/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165530
Monto Contrato
₲ 7.960.588.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.326.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.644.736.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips