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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001924
Monto de la Factura
₲ 151.140.000
Nro. de Orden de Pago
2000003840
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.362.888
IVA
₲ 13.740.000

Retención DNCP
₲ 533.112
Retención IVA
₲ 4.122.000
Retención Renta
₲ 4.122.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156420
Monto Contrato
₲ 1.670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.558.950.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips