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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002287
Monto de la Factura
₲ 201.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000006427
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.817.184
IVA
₲ 18.320.000
Retención DNCP
₲ 710.816
Retención IVA
₲ 5.496.000
Retención Renta
₲ 5.496.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156420
Monto Contrato
₲ 1.670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.558.950.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips