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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002993
Monto de la Factura
₲ 1.798.500
Nro. de Orden de Pago
2000010230
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.056
IVA
₲ 163.500

Retención DNCP
₲ 6.344
Retención IVA
₲ 49.050
Retención Renta
₲ 49.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
149/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154815
Monto Contrato
₲ 1.337.465.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.487.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.666.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326319
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips