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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004739
Monto de la Factura
₲ 536.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000006776
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.286.286
IVA
₲ 25.535.714
Retención DNCP
₲ 1.981.571
Retención IVA
₲ 7.660.714
Retención Renta
₲ 15.321.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155604
Monto Contrato
₲ 5.805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.539.389.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips