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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009004
Monto de la Factura
₲ 226.976.798
Nro. de Orden de Pago
2000006936
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.795.637
IVA
₲ 20.634.254
Retención DNCP
₲ 800.609
Retención IVA
₲ 6.190.276
Retención Renta
₲ 6.190.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
346/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164561
Monto Contrato
₲ 7.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.533.322.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.095.841.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips