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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045344
Monto de la Factura
₲ 266.666.000
Nro. de Orden de Pago
2000012115
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.252.063
IVA
₲ 12.698.381
Retención DNCP
₲ 985.394
Retención IVA
₲ 3.809.514
Retención Renta
₲ 7.619.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
044-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190725
Monto Contrato
₲ 3.999.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.056.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.813.734.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364531
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-19 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 132/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips