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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 393.124.375
Nro. de Orden de Pago
2000013508
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.294.570
IVA
₲ 35.738.580

Retención DNCP
₲ 1.386.657
Retención IVA
₲ 10.721.574
Retención Renta
₲ 10.721.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
97/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190411
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.999.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366165
Nombre de la Licitación
LPN 90-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ESTIBA DE MATERIAL EN DESUSO DEL SUBSUELO 2 Y PERIFERIA DEL HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips