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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017596
Monto de la Factura
₲ 25.862.928
Nro. de Orden de Pago
2000012123
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.658.947
IVA
₲ 1.231.568
Retención DNCP
₲ 95.570
Retención IVA
₲ 369.470
Retención Renta
₲ 738.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
20-20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189449
Monto Contrato
₲ 458.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.596.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.332.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips