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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000216
Monto de la Factura
₲ 10.600.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000324
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.429.091
IVA
₲ 963.636.364

Retención DNCP
₲ 37.389.091
Retención IVA
₲ 289.090.909
Retención Renta
₲ 289.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
06/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-186300
Monto Contrato
₲ 53.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.848.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.638.166.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373013
Nombre de la Licitación
LPN SBE 143-19 REACONDICIONAMIENTO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUIRÓFANOS MODULARES PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips