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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009984
Monto de la Factura
₲ 119.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000014967
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.560.309
IVA
₲ 10.863.636

Retención DNCP
₲ 421.509
Retención IVA
₲ 3.259.091
Retención Renta
₲ 3.259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
032-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190300
Monto Contrato
₲ 1.375.276.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.083.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.763.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327800
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-18 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips