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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 21.569.080
Nro. de Orden de Pago
2000024471
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.558.211
IVA
₲ 1.960.825

Retención DNCP
₲ 76.080
Retención IVA
₲ 588.248
Retención Renta
₲ 588.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.739.273

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
169-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226668
Monto Contrato
₲ 68.728.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.667.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.863.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips