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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004012
Monto de la Factura
₲ 8.126.010
Nro. de Orden de Pago
2000025655
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.646.945
IVA
₲ 738.728
Retención DNCP
₲ 28.663
Retención IVA
₲ 221.618
Retención Renta
₲ 221.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
530-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226309
Monto Contrato
₲ 68.619.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.974.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.104.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips