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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 9.028.900
Nro. de Orden de Pago
2000024471
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.487.576
IVA
₲ 820.809
Retención DNCP
₲ 31.847
Retención IVA
₲ 246.243
Retención Renta
₲ 246.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.029
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
521-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226303
Monto Contrato
₲ 2.329.440.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.118.372.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.424.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips