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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 9.538.000
Nro. de Orden de Pago
2000026134
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.123.831
IVA
₲ 867.091

Retención DNCP
₲ 33.643
Retención IVA
₲ 260.127
Retención Renta
₲ 260.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.851.862

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
521-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226303
Monto Contrato
₲ 2.329.440.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.118.372.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.424.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips