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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0025333
Monto de la Factura
₲ 259.336.076
Nro. de Orden de Pago
2000025367
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.047.035
IVA
₲ 23.576.007

Retención DNCP
₲ 914.749
Retención IVA
₲ 7.072.802
Retención Renta
₲ 7.072.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
366-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234709
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.745.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.249.505.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips