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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018635
Monto de la Factura
₲ 480.014.100
Nro. de Orden de Pago
2000025566
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.235.071
IVA
₲ 43.637.645
Retención DNCP
₲ 1.693.141
Retención IVA
₲ 13.091.294
Retención Renta
₲ 13.091.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 480.014
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
417-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228142
Monto Contrato
₲ 7.992.262.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.186.208.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.692.879.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370236
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE GASOMETRIA DE LA MARCA RADIOMETER MODELO ABL 80 FLEX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips