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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001421
Monto de la Factura
₲ 96.873.000
Nro. de Orden de Pago
2000024206
Fecha de Orden de Pago
27-05-2024
Fecha Emisión Cheque
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.161.897
IVA
₲ 8.806.636

Retención DNCP
₲ 341.697
Retención IVA
₲ 2.641.991
Retención Renta
₲ 2.641.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
464-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227369
Monto Contrato
₲ 3.190.609.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.790.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.701.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385982
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips