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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008782
Monto de la Factura
₲ 172.752.226
Nro. de Orden de Pago
2000019870
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.083.364
IVA
₲ 9.988.491
Retención DNCP
₲ 631.523
Retención IVA
₲ 2.996.547
Retención Renta
₲ 4.882.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
471-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225659
Monto Contrato
₲ 4.058.323.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.022.986.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.330.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips