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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0000152
Monto de la Factura
₲ 796.039.564
Nro. de Orden de Pago
2000026078
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.109.413
IVA
₲ 72.367.233

Retención DNCP
₲ 2.807.849
Retención IVA
₲ 21.710.170
Retención Renta
₲ 21.710.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
369-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234716
Monto Contrato
₲ 3.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.733.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.652.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips