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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006417
Monto de la Factura
₲ 233.388.000
Nro. de Orden de Pago
2000022667
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.628.717
IVA
₲ 21.217.091
Retención DNCP
₲ 823.223
Retención IVA
₲ 6.365.127
Retención Renta
₲ 6.365.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
042/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228749
Monto Contrato
₲ 1.944.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.943.212.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.831.115.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-21 ADQUISICION DE KITS DE AFERESIS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips