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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002523
Monto de la Factura
₲ 12.505.700
Nro. de Orden de Pago
2000020438
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.768.431
IVA
₲ 1.136.882
Retención DNCP
₲ 44.111
Retención IVA
₲ 341.065
Retención Renta
₲ 341.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
475-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225661
Monto Contrato
₲ 365.841.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.496.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.505.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips