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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000953
Monto de la Factura
₲ 745.219.700
Nro. de Orden de Pago
2000027652
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.516.371
IVA
₲ 35.486.652

Retención DNCP
₲ 2.725.375
Retención IVA
₲ 10.645.996
Retención Renta
₲ 28.389.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.942.636

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
136-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233335
Monto Contrato
₲ 104.388.032.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.658.039.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.825.229.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips