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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008955
Monto de la Factura
₲ 301.584.000
Nro. de Orden de Pago
2000026000
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.265.940
IVA
₲ 14.361.143

Retención DNCP
₲ 1.114.425
Retención IVA
₲ 4.308.343
Retención Renta
₲ 8.616.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
148-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231726
Monto Contrato
₲ 753.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.937.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.348.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips