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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 5.742.643
Nro. de Orden de Pago
68787
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.404.088
IVA
₲ 522.058
Retención DNCP
₲ 20.256
Retención IVA
₲ 156.617
Retención Renta
₲ 156.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
96/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235892
Monto Contrato
₲ 1.460.569.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.245.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.121.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap