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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005891
Nro. de Timbrado
11574615
Monto de la Factura
₲ 12.835.000
Nro. de Orden de Pago
4115
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.820.802
IVA
₲ 1.166.818

Retención DNCP
₲ 45.739
Retención IVA
₲ 350.045
Retención Renta
₲ 233.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 385.050

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
026/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134553
Monto Contrato
₲ 76.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.153.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.684.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud