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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 121.747.274
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.960.515
IVA
₲ 11.067.934
Retención DNCP
₲ 429.436
Retención IVA
₲ 3.320.380
Retención Renta
₲ 3.320.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.609.205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
91/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-223181
Monto Contrato
₲ 1.669.098.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.627.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.460.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407189
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas