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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Nro. de Timbrado
12357124
Monto de la Factura
₲ 112.892.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.481.484
IVA
₲ 10.262.909
Retención DNCP
₲ 410.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-124011
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.632.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.720.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304031
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Gastronómico y Almuerzo para Funcionarios de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central