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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Nro. de Timbrado
13192828
Monto de la Factura
₲ 25.072.425
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.981.253
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.172
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SANTA FE S.A.
RUC
80092254-9
Número de Contrato
57/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-166862
Monto Contrato
₲ 98.414.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.414.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.056.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352154
Nombre de la Licitación
Refacciones en Escuelas, y Construcción de Aulas, Comedores y Baños Diferenciados con Fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua