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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 718.802.600
Nro. de Orden de Pago
7157
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.557.817
IVA
₲ 38.596.165

Retención DNCP
₲ 1.543.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-89424
Monto Contrato
₲ 2.023.485.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.431.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.839.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GALLETITAS DULCES PARA MERIENDA ESCOLAR (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari