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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000161/162
Monto de la Factura
₲ 516.588.228
Nro. de Orden de Pago
3800
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.626.172
IVA
₲ 26.074.329

Retención DNCP
₲ 1.962.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-89610
Monto Contrato
₲ 2.832.869.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.682.869.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.741.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari