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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 152.211.013
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.373.648
IVA

Retención DNCP
₲ 553.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-22008-11-31210
Monto Contrato
₲ 761.666.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.621.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.852.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210912
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado San Juan
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones