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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029319
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 16.852.353
Nro. de Orden de Pago
8910
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.351.387
IVA
₲ 354.453

Retención DNCP
₲ 64.672
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-131191
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.409.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.963.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310455
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel