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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022120
Nro. de Timbrado
13297852
Monto de la Factura
₲ 2.144.894
Nro. de Orden de Pago
11412
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.421
IVA
₲ 40.597
Retención DNCP
₲ 8.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167471
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.603.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.805.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel