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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020958
Nro. de Timbrado
13411291
Monto de la Factura
₲ 7.697.612
Nro. de Orden de Pago
11482
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.390.340
IVA
₲ 174.647

Retención DNCP
₲ 29.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167421
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.403.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.289.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel