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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004426
Monto de la Factura
₲ 3.033.835.047
Nro. de Orden de Pago
9436
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.710.416
IVA
₲ 124.220.357

Retención DNCP
₲ 4.869.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 24.844.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108034
Monto Contrato
₲ 3.431.242.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.056.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.655.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia