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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002576
Nro. de Timbrado
11884225
Monto de la Factura
₲ 61.705.750
Nro. de Orden de Pago
17644
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.681.046
IVA
₲ 5.609.614

Retención DNCP
₲ 219.897
Retención IVA
₲ 1.682.884
Retención Renta
₲ 1.121.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-113157
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.279.785.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.553.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292065
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia