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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1410/1411
Nro. de Timbrado
12877990
Monto de la Factura
₲ 551.990.088
Nro. de Orden de Pago
1500003305
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.585.046
IVA
₲ 50.180.917
Retención DNCP
₲ 1.947.020
Retención IVA
₲ 15.054.275
Retención Renta
₲ 15.054.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 349.472
Datos del Contrato
Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 973/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152230
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.532.771.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.510.963.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar