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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 24.291.589
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.100.860
IVA
₲ 2.208.326

Retención DNCP
₲ 86.566
Retención IVA
₲ 662.498
Retención Renta
₲ 441.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
125-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-97911
Monto Contrato
₲ 216.109.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.109.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.515.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac