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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 7.850.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.465.207
IVA
₲ 713.636
Retención DNCP
₲ 27.975
Retención IVA
₲ 214.091
Retención Renta
₲ 142.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
93-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-94885
Monto Contrato
₲ 1.835.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.008.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271646
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac