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Datos del Pago
Nro. de Factura
30874
Nro. de Timbrado
11167405
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.598.109
IVA
₲ 4.454.545
Retención DNCP
₲ 174.618
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
2571
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117024
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288524
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas