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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009142
Monto de la Factura
₲ 24.278.130
Nro. de Orden de Pago
2000026632
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.006.854
IVA
₲ 1.156.101

Retención DNCP
₲ 89.713
Retención IVA
₲ 346.830
Retención Renta
₲ 693.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.141.072

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184069
Monto Contrato
₲ 2.337.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.697.654.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.560.135.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips