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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025010
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. de Orden de Pago
2000012109
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.426
IVA
₲ 288.000
Retención DNCP
₲ 11.174
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 86.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
365/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181973
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.665.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-19 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips