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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006964
Monto de la Factura
₲ 46.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000006071
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.705.425
IVA
₲ 4.218.182

Retención DNCP
₲ 163.665
Retención IVA
₲ 1.265.455
Retención Renta
₲ 1.265.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
106/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172190
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.615.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339940
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE BENJAMIN ACEVAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips