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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 38.833.326
Nro. de Orden de Pago
2000008023
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.659.423
IVA
₲ 3.530.302

Retención DNCP
₲ 136.976
Retención IVA
₲ 1.059.091
Retención Renta
₲ 1.059.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.918.745

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
251/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174955
Monto Contrato
₲ 21.884.062.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.785.490.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.032.629.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips