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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000047
Monto de la Factura
₲ 88.187.000
Nro. de Orden de Pago
2000012723
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.199.224
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.166
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.645.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
251/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174955
Monto Contrato
₲ 21.884.062.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.785.490.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.032.629.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips