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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010607
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000007755
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.381.925
IVA
₲ 468.571

Retención DNCP
₲ 36.361
Retención IVA
₲ 140.571
Retención Renta
₲ 281.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
512/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168675
Monto Contrato
₲ 61.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.805.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips