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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083655
Monto de la Factura
₲ 31.396.500
Nro. de Orden de Pago
2000008383
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.573.220
IVA
₲ 2.854.227

Retención DNCP
₲ 110.744
Retención IVA
₲ 856.268
Retención Renta
₲ 856.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
536/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173422
Monto Contrato
₲ 420.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.028.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.636.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips